Laimа Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2008 Добрый день, Господа! В НК РК ст.376 п. 2 пп. 1 говорится о том, что упрощену ИП могут применять при условии, если: предельный доход за налоговый период составляет 10 00,00 тыс тенге В Налоговом департаменте первый раз сказали, что налоговый период - год, затем - квартал. А как же все-таки правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iris Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2008 Добрый день, Господа! В НК РК ст.376 п. 2 пп. 1 говорится о том, что упрощену ИП могут применять при условии, если: В Налоговом департаменте первый раз сказали, что налоговый период - год, затем - квартал. А как же все-таки правильно? Статья 370 п.5: Налоговым периодом ... для субъекта малого бизнеса, осуществляющего расчеты с бюджетом на основе упрощенной декларации - является квартал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laimа Опубликовано 26 Ноября 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2008 (изменено) Спасибо :)) Тока тут получается, что в квартале, в котором пойдет превышение 15000МРП они ж должны стать плательщиками НДС...А по упрощенке учитывается только Доход, если я не ошибаюсь....(ну не занималась пока этим, каюсь). Что делать с зачетной стороной НДС? Льгот то по НДС по упрощенке нет. Тоись надо "обзаводиться" будет отчетностью 300 и 307, а для этого собирать уже все "бумашки" по расходам...Верно? Изменено 26 Ноября 2008 пользователем Laim@ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iris Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2008 (изменено) Спасибо :)) Тока тут получается, что в квартале, в котором пойдет превышение 15000МРП они ж должны стать плательщиками НДС...А по упрощенке учитывается только Доход, если я не ошибаюсь....(ну не занималась пока этим, каюсь). Что делать с зачетной стороной НДС? Подоходный и НДС - разные налоги, и отчетности (формы 100 и 300) разные. Так шо ноу проблем. Зачетную "сторону" НДС т.е. итоговую сумму по реестру 307 вы отнимаете от НДС к уплате, это который пока 13% от вашего облагаемого оборота, отражаете все это в ф.300. Как большая, кароче. Если разница с плюсом - платите ее в буджет, если с минусом - зачет останется на следующий квартал. Доход тут ни причем - вы ж "упрощенка" Верно. Тока назовите их не бумажки по расходам, а по НДС в зачет. Изменено 26 Ноября 2008 пользователем Iris Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laimа Опубликовано 26 Ноября 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2008 Спасибо ещё раз!!!! Верно. Тока назовите их не бумажки по расходам, а по НДС в зачет. Iris-ка )))) От еси не подковырнете - не вы будете))))) Я ж взяла слово Бумажки в кавычки))))) Ну лень мне писать умно и красиво, в соответствии со слОганом НК, ГК и т.д.))) А вообще-то это - прерогатива POLIN - законноправильная формулировка мыслей )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iris Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2008 (изменено) Спасибо ещё раз!!!! Iris-ка )))) От еси не подковырнете - не вы будете))))) Я ж взяла слово Бумажки в кавычки))))) Ну лень мне писать умно и красиво, в соответствии со слОганом НК, ГК и т.д.))) А вообще-то это - прерогатива POLIN - законноправильная формулировка мыслей )))) Не за что. Дак я ж не "бумажки" подковырнула, а "расходы"!!!! Шоб они вас не смущали, вызывая ассоциации с "вычетами", вы акцент ставьте на НДС. Зачотный. Мне тож всегда лень НК цитировать. Как, оборот у вас ВЕСЬ облагаемый, и с пропорциональным методом и % "подковырок" не возникнет? Изменено 26 Ноября 2008 пользователем Iris Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laimа Опубликовано 26 Ноября 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2008 (изменено) Да не смуШают меня ни "вычеты" ни "расходы"))) Но вот это: оборот у вас ВЕСЬ облагаемый, и с пропорциональным методом и % Ннууу...заяц пого... Iris.... Убедили таки почитать НК РК в части ИПешек и упрощенки))) Как прочту - ждите наезд вопросов))) пысы....Но если вы ничего не имеете против, я только рада буду от вас получить совет :drazn: Изменено 26 Ноября 2008 пользователем Laim@ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iris Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2008 Нуууу, у вас есть таки виды-товары-услуги, по которым оборот по реализации освобождается от НДС - статьи 225-234? Если есть, то зачет берется не весь, а пропорционально доле облагаемого оборота (в ф.300 авторасчет сам посчитает ), а остальное - в сторону и забыть (вычетов-то нет). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laimа Опубликовано 26 Ноября 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Ноября 2008 Нуууу, у вас есть таки виды-товары-услуги, по которым оборот по реализации освобождается от НДС .... Iris))) Ёптить))) Могёте вы страху-то нагнать))))) Да нет там таких заморочек у таварисчей этих)))) И ещё раз - Спасибо - премного благодарна)))) :druzja: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iris Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Share Опубликовано 28 Ноября 2008 Iris))) Ёптить))) Могёте вы страху-то нагнать))))) Да нет там таких заморочек у таварисчей этих)))) И ещё раз - Спасибо - премного благодарна)))) Ой! Ишо вспомнила, вдруг пригодится товарисчам. Не забудьте что в 910й доход теперь берется не вся выручка как раньше , а - стоимость без НДС, то ись за минусом НДСа к уплате. На всяк случай думаю напомню, хотя наверна и сами знаете.... :shocked: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laimа Опубликовано 28 Ноября 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано 28 Ноября 2008 Ой! Ишо вспомнила, вдруг пригодится товарисчам. Не забудьте что в 910й доход теперь берется не вся выручка как раньше , а - стоимость без НДС, то ись за минусом НДСа к уплате. На всяк случай думаю напомню, хотя наверна и сами знаете.... Iris, вы - прелесть))) ннууу...заню я канэшна про то, что в доход НДС не надо включать)))) Но как постоянносомневающийся гражданин(-ка) всегда рада, когда меня подстраховывают))))Спасибо)))) А вообще тема "С НДС и без оного " - такая животрепещущая)))) Я уже устала объяснять суть этого налога))) Дошло до того, что я его сравниваю с налогами на з/плату)))) Чтоб хоть как то довести суть его косвенности))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения