Oks1711 Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Share Опубликовано 5 Июня 2019 Если в текущем периоде обнаружена ошибка, не внесли входящую счет-фактуру как теперь быть? внести ее в текущем периоде? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ирина Локтионова Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Share Опубликовано 5 Июня 2019 1) Вы плательщики НДС? 2) На каком режиме налогообложения? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость oks Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Share Опубликовано 6 Июня 2019 Нет мы не НДСники. Упрощённая декларация Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oks1711 Опубликовано 6 Июня 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано 6 Июня 2019 Нет мы не НДСники. Упрощённая декларация Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ирина Локтионова Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Share Опубликовано 6 Июня 2019 А куда вы ее не внесли? В форму 910 они не включаются. Вообще не парьтесь. Вам счета -фактуры абсолютно не нужны. Единственное, когда неплательщику НДС может понадобиться СФ, если вы будете становиться на учет по НДС, и раньше покупали товары, то при наличии СФ можете взять в зачет НДС по остаткам товаров на дату постановки на учет по НДС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Ляля Опубликовано 25 Июня 2019 Жалоба Share Опубликовано 25 Июня 2019 А если мы НДСники и ТОО , как внести изменения, если счет-фактура нашлась после отчетного года? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.