KazServicesDirect ltd. Опубликовано 16 Октября 2020 Жалоба Share Опубликовано 16 Октября 2020 Добрый день, форумчане! Интересует такой момент как зачет НДС. Мы закупили товар в КНР, растаможили на свое имя с уплатой НДС. После продажи юр. лицу в Казахстане имеем ли мы право брать НДС в зачет будучи ТОО на УСН, или после продажи также требуется выплатить НДС с этой сделки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Адал Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Share Опубликовано 17 Октября 2020 22 часа назад, KazServicesDirect ltd. сказал: После продажи юр. лицу в Казахстане имеем ли мы право брать НДС в зачет будучи ТОО на УСН, или после продажи также требуется выплатить НДС с этой сделки? Если вы плательщики НДС (стоите на учете по НДС), то режим налогообложения не важен. В зачет НДС берете уже в момент растаможки и уплаты ввозного НДС. Даже если товар потом в течение отчетного квартала не успеете продать - НДС будет сидеть минусом в сальдовой ведомости (т.е. плюсом вам) и зачтется потом. Как именно это провернуть - уже к бухгалтеру обращайтесь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.