Уважаемые Форумчане!!!
Очень нуждаюсь в Вашей консультации!!!...
ТОО получило ден.средства на рас/счет (100% предоплата за товар)в июне, а выписала счет-фактуру в августе.
других операций не было. в третьем квартале не было начислений зар.платы, соответственно и налоговых отчислений (ИПН, СН, ОПВ и СО). Пришло уведомление с Налоговой о том, что в Форме 300- третьего квартала указали августовскую счет-фактуру. и что необходимо оплатить ИПН и Соц.Налог.
Как быть? Могу ли я сдать допку Ф200. и указать начисления за один - август месяц. т.к. других оборотов не было??
и оплатить все 4 налога. или как то можно только ИПН и Соц.налог??