Может кто сталкивался с проблемой корректировки таможенной стоимости? Если в феврале 2013г. нам выставляют КТС за 2011г., то каким образом это следует отразить в налоговой отчестности? По КТС насчитали увеличение НДС и таможенную пошлину. Нам необходимо сдать дополнительную ф. 300 за 2011год, поставить уплаченный НДС по импорту в зачет? Или можно включить это НДС в текущую декларацию по НДС, так как КТС выписана в феврале. Соответственно, таможенная пошлина повлечет расходы за 2011г, следует сдать дополнительную ф. 100 за 2011 со всеми корректировками или есть другой вариант? Буду очень благодарна за помощь.