LoraL Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Добрый день! Наша организация получает товар по импорту из России. Товар медицинского назначения и освобожден от НДС. Согласно ГТД, товар растамаживается и выпускается в свободное обращение. При этом, в ГТД исчисляется условное начисление НДС., который в бюджет не платится. Далее, через некоторый промежуток времени (месяц, неделя – по разному) мы отправляем часть такого товара на экспорт, нашему инопартнеру, в Узбекистан. Должны ли при этой операции, в момент экспорта, мы заплатить в бюджет тот НДС, который нам был ранее начислен условно? Если да, то исходя из каких расчетов? И в какой строке декларации по НДС отражается данный НДС? С уважением.
LoraL Опубликовано 17 Ноября 2009 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Дамы и господа! Никто не в курсе? :drowning:
Рекомендуемые сообщения