Naimanka Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Приветствую всех и прошу помочь! Услуги оказывает филиал. Филиал не состоит на учете по НДС. Куда сажать обороты по НДС - на головной офис или на его филиал? Спасибо за внимание и ответы!
Лел Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Структурные подразделения не являются плательщиками НДС. Плательщиком НДС является головной офис, соответственно все обороты/зачет по НДС являются оборотом/зачетом по НДС головного офиса. Вот что указывает НК по поводу выписки счетов-фактур: Ст. 263 п. 5 НК: Структурное подразделение юридического лица, являющееся поставщиком или получателем товаров, работ, услуг, в целях выполнения требований: подпунктов 3), 3-1) и 4) настоящего пункта указывает реквизиты такого структурного подразделения юридического лица или юридического лица - плательщика налога на добавленную стоимость, структурным подразделением которого является; подпункта 5) настоящего пункта указывает номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость юридического лица-плательщика налога на добавленную стоимость, структурным подразделением которого является. Декларацию по НДС сдает головной офис.
Naimanka Опубликовано 26 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Лел, спасибо за отзывчивость! Очень помогли! :shuffle:
Рекомендуемые сообщения