Гость Ольга Опубликовано 7 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 Добрый день! Помогите разобраться.В конце 2009г начали строительство производственной базы. Получали счета-фактуры от строительной фирмы, за материалы, электроэнергию, воду,НДС брали в зачёт, остальную сумму относили на счёт 2930 незавершённое строительство, в результате чего на конец года на сч 2930 образовалась сумма, которую отразили в100ф декларация по кпн стр100.00.30 тмз на конец налогового периода -незавершённое производство. Правильно ли? в Июле 2010г строительсво заканчивается, сумму с незавершённого производства отнесли на счёт ФА. где и как правильно отразить в декларации по КПН за 2010г. чтобы не получились дважды вычеты? Спасибо
Японец Опубликовано 7 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 Добрый день! Помогите разобраться.В конце 2009г начали строительство производственной базы. Получали счета-фактуры от строительной фирмы, за материалы, электроэнергию, воду,НДС брали в зачёт, остальную сумму относили на счёт 2930 незавершённое строительство, в результате чего на конец года на сч 2930 образовалась сумма, которую отразили в100ф декларация по кпн стр100.00.30 тмз на конец налогового периода -незавершённое производство. Правильно ли? в Июле 2010г строительсво заканчивается, сумму с незавершённого производства отнесли на счёт ФА. где и как правильно отразить в декларации по КПН за 2010г. чтобы не получились дважды вычеты? Спасибо Посмотрите здесь: http://forum.zakon.kz/index.php?act=Search...%F8%E5%ED%ED%EE
Рекомендуемые сообщения