Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте.

Как правильно отразить в бухгалтерском учёте и в Декларации по НДС - реализацию турпакета, если мы являемся турагентами, стоим на учёте по НДС, А ТУРПАКЕТ купили без НДС? Спасибо огромное за ответ

Опубликовано

Совсем недавно в теме про экспедиторские услуги я приводила примерные проводки, которые могут быть при учете операций, которым присущ посреднический характер. Например, можно выбрать такой вариант:

Дт 1284 Кт 3397 - 1000 тн - получен счет от туроператора

Дт 3397 Кт 1010 - 1000 тн - оплачено туроператору

Выписан счет покупателю туристу:

Дт 1210 Кт 1284 - 1000 тн - НДС 107,14 указывается в счете-фактуре, выписанной туристу

Дт 1210 Кт 6010 - 100 тн - на сумму комиссионного вознаграждения

Дт 1210 Кт 3130 12 тн - НДС с вознаграждения

Общая сумма счета, выписанному туристу - 1112 тенге

Дт 1010 Кт 1210 - 1112 тенге - оплачено туристом за путевку.

В декларации по НДС указывается сумма облагаемого оборота турагента в размере 100 и НДС 12 тенге:

4) в строке 300.00.001 II А указываются суммы оборотов по договорам комиссии: комитентом указываются обороты по отгрузке товаров, осуществляемой по договорам комиссии, комиссионером указываются суммы оборотов по реализации, определенных на основе его комиссионного вознаграждения;

Как-то так.

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования