Гость ТОО Опубликовано 30 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно отнести в зачет НДС уплаченный при ввозе товара с России на день оплаты или на день сдачи декларации форма 320.00? Спасибо заранее
Гость CAP Опубликовано 30 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 Возьмете в зачет в том квартале, в котором пройдет оплата.
Рекомендуемые сообщения