POLIN Опубликовано 28 Ноября 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 28 Ноября 2012 Вы студент? Здравствуйте? помогите пожалуйста составить проводки: 1- поступление ТМЗ на сумму 60.000 с учетом НДС 2-П/О лицо Иванов приобрел ТМЗ на сумму 10.000 3-Отпущены Сырье и материалы в производство на сумму 100.000 4- переданы в эксплуатацию канц.товары на сумму 15.000 5-передана в эксплуатацию спец.одежда на сумму=30.000 6- списание ТМЗ при реализации на сумму=35.000 Вы студент (ка)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Юлия Опубликовано 28 Ноября 2012 Жалоба Share Опубликовано 28 Ноября 2012 пошла на курсы азы бухучета-не все понимаю, как оформить столько слов в бухгалтерскую проводку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 28 Ноября 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 28 Ноября 2012 К куратору своему обращайтесь, которому за курсы заплатили. Это явно студенческое задание. Даже не в рамках форума такие ситуации рассматривать. Разрозненные проводки. Не связанные решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Наталья Опубликовано 7 Декабря 2012 Жалоба Share Опубликовано 7 Декабря 2012 Здравствуйте!!!какие проводки будут при аренде. Я плачу аренду за помещение,с подотчетных сумм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 8 Декабря 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Декабря 2012 Кто-вы (съемщик, бухгалтер, который съемщика контролирует, и какое отношение съемщик имеет к аренде, подотчетным суммам и предпринимательской деятельности компании)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Мария Опубликовано 13 Декабря 2012 Жалоба Share Опубликовано 13 Декабря 2012 Добрый день, подскажите пожалуйста что мне надо сделать. Вот подходит конец года фирмы начали работать прибыли нет но есть расход это ЗП , отчисления и затраты на административные нужды Как мне показать расход , и сдать в налоговой отчётность у нас ТОО обшей установленный. Спасибо за ранние ))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Звездочка Опубликовано 13 Декабря 2012 Жалоба Share Опубликовано 13 Декабря 2012 Как мне показать расход , и сдать в налоговой отчётность Самым разумным в этом случае будет- нанять опытного бухгалтера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость ИПешник Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Share Опубликовано 21 Декабря 2012 Добрый день Подскажите, пожалуйста, правильно ли я отражаю проводки по деятельности ИП 1. Поступление на расчетный счет ИП согласно выставленной с/ф (оплата за услуги) Кт 1030 Дт ? 3310 2. Перевод денежных средств с расчетного счета ИП на карточный счет физ лица (перевод собственных средств) Кт ?1040 Дт 1030 Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 21 Декабря 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 21 Декабря 2012 Добрый день Подскажите, пожалуйста, правильно ли я отражаю проводки по деятельности ИП 2. Перевод денежных средств с расчетного счета ИП на карточный счет физ лица (перевод собственных средств) Кт ?1040 Дт 1030 Заранее спасибо Этот перевод в каком смысле? Просто пополнение карточного счета? Или начисленные средства ввиде заработной платы? Иные виды распределения денежных средств? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Share Опубликовано 21 Декабря 2012 Этот перевод в каком смысле? Просто пополнение карточного счета? Или начисленные средства ввиде заработной платы? Иные виды распределения денежных средств? В ИП нет сотрудников. я делаю перевод денег со своего расчетного счета (ИП) на свой же карточный счет (физ.лица) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Ляззат Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Января 2013 Подскажите на последний день декабря месяца начислен износ ОС как дать правильую проводку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 3 Февраля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 3 Февраля 2013 Подскажите на последний день декабря месяца начислен износ ОС как дать правильую проводку Дебет 7210 - «Административные расходы», где учитываются управленческие и хозяйственные расходы, не связанные с производственным процессом (если у вас производство, то это могут быть счета раздела 8 плана счетов, в зависимости от того, на какой вид продукции работают основные средства) Кредит 2420 - «Амортизация основных средств»; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Новенькая Опубликовано 4 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 4 Февраля 2013 Подскажите пожалуйста;в последние дни декабря я сделала предоплату за станок в Россию,сам станок и документы на него пришли только в конце января,как правильно сделать проводки,и еще вопрос,можно ли эту сумму отнести на расходы будущих периодов при сдаче 100 декларации.Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 5 Февраля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 5 Февраля 2013 Зачем вам будущие периоды? Если это краткий срок по исполнению сделки - пусть висит предоплата на кредиторе, до поставки товара. Закроете поступившим оборудованием. Не усложняйте учет в данном случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Асель Опубликовано 19 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 19 Февраля 2013 Здравствуйте, ТОО -недропользователь на стадии разведки, заключило договор на долгосрочную аренду земли на 25 лет с Акиматом ... обл. Есть кадастровая оценки земли и накопленные раходы по получению земли в аренду. не могу сообразить с проводками. Д 2410 Земля К 4150 Долгосрочная аренда (Сюда я ставлю сумму оценки или накопленную) Также у меня возникают ежегодные платежи в бюджет - плата за пользование земельными участками, начисляю Д расходы К 3230 прочие платежи в бюджет (годовую сумму или мне необходимо просчитать на 25 лет) И потом мне нужно что-то продисконтировать (ануитет): - то ли плату за пользование зем участками (если начислю за 25 лет) - то ли сумму на счете 4150 Помогите, пожалуйста, я запуталась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Елена Опубликовано 20 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 20 Февраля 2013 Здравствуйте Полин. Подскажите правильные проводки. Строиться завод, прорабы приносят счф на разные строй материалы. Собираю их на 1310. Мне подсказали что в конце года их надо перекинуть на 2930. Правильно ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Валя Опубликовано 22 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 22 Февраля 2013 Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, правильно отразить проводки. У нас на балансе был земельный участок под строительства кафе, в виду того, что учредители рещили не чего не строить, его выставили на продажу и продали. Продали чуть выше балансовой стоимости с незначительным доходом в 400 000 тг., но при этом осталась на балансе стоимость незавершонногог строительства по этому объекту, в него входиди затраты на разработку (схемы, топосъемки, экспертное обследование, налог на землю, и т.п.) все к к этому земельному участку относилось, стоимость незавершонного стоительства около 1 000 000 тг. Вопрос: как правильно списать эту незавершонку, на прямую на убытки дт 5510 или как-то по другому ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 24 Февраля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Февраля 2013 Здравствуйте Полин. Подскажите правильные проводки. Строиться завод, прорабы приносят счф на разные строй материалы. Собираю их на 1310. Мне подсказали что в конце года их надо перекинуть на 2930. Правильно ли это? Если ваши материалы хранятся на складе - то вы их так и учитываете на счете 1310 "Сырье и материалы". Сверяя по количеству и стоимости с результатами ежегодных (ежеквартальных, в зависимости от утвержденного графика) ревизий. Если материалы отпускаются на строительство объекта - то по мере выдачи их со склада вы переносите учет их стоимости на счет 2930 "Незавершенное строительство". По мере ввода объекта в эксплуатацию, закроете счет 2930 счетом основных средств, если объект останется введении вашей компании, либо на счета инвестиций в недвижимость, если строящийся объект предназначен для дальнейшей продажи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 24 Февраля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Февраля 2013 Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, правильно отразить проводки. У нас на балансе был земельный участок под строительства кафе, в виду того, что учредители рещили не чего не строить, его выставили на продажу и продали. Продали чуть выше балансовой стоимости с незначительным доходом в 400 000 тг., но при этом осталась на балансе стоимость незавершонногог строительства по этому объекту, в него входиди затраты на разработку (схемы, топосъемки, экспертное обследование, налог на землю, и т.п.) все к к этому земельному участку относилось, стоимость незавершонного стоительства около 1 000 000 тг. Вопрос: как правильно списать эту незавершонку, на прямую на убытки дт 5510 или как-то по другому ? Земля учитывается на счете 2410 "Основные средства". Не подлежит амортизации, но может увеличивать стоимость учета на сумму произведенных затрат по работам, связанным непосредственно с земельным участком. Как понимаю, продавая земельный участок вы отталкивались в учете от его первоначальной стоимости. И финансовый результат от продажи складывался как разница между покупкой и продажей объекта. Продавая объект (землю) с находящимся на нем незавершенным строительством следовало разделить счет на стоимость земли и незавершенного производства. Однако, если лица,купившие объект незаинтересованны в ваших ранее произведенных затратах (при отсутствии какого-либо материального незавершенного строительства на земельном участке) - вы относите эти расходы на затраты, с последующим вычетом при заполнении декларации о совокупном годовом доходе. Примите так же ко вниманию, что упомянутый вами выше налог на землю не является составляющей затратой для незавершенного строительства, а принимается к вычету как вычет по налогам по окончании каждого отчетного периода по КПН в размере фактически уплаченного - но в пределах фактически начисленного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 24 Февраля 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Февраля 2013 Здравствуйте, ТОО -недропользователь на стадии разведки, заключило договор на долгосрочную аренду земли на 25 лет с Акиматом ... обл. Аренда с последующим выкупом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Асель Опубликовано 25 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Февраля 2013 Аренда с последующим выкупом? нет, ничего такого в решении Акимата не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Ирина Опубликовано 27 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 27 Февраля 2013 Здравствуйте, Полин. Помогите пожалуйста составить правильные проводки по учету НДС по импорту. Мы покупаем товар в России. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Татьяна2106 Опубликовано 6 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 6 Марта 2013 Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня вот такой вопрос. Фирма приобретает для своих сотрудников спец одежду. На каких счетах следует правильно отразить покупку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Julia Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2013 Добрый день! подскажите пожалуйста, ккакие проводки можно дать при покупке валюты: отправкка тенге для покупки валюты и зачисление приобретенной валюты на валютный счет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Асема Опубликовано 31 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 31 Марта 2013 Здраствуйте!мне нужно составить проводки по учету налоговых обязательств. Не могли бы вы помочь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.