Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Бартер с нерезидентом РК. (не ТС)


Kona

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте дорогие форумчане!!!!

Вопрос который не терпит отлагательств, осуществляем взаиморасчеты по БАРТЕРНОМУ договору с Представителем Турецкой компании, которая зарегистрирована в РК как нерезидент осуществляющий деятельность через постоянное учреждение представительство.

Мы на свои услуги представляем счет-фактуру и они на свои услуги оказанные нам представляют счет-фактуру, будет ли тут КПН за нерезидента?

Впервые сталкиваюсь не нашел решения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

не понял ни у кого нет решения, ))))

а я уже нашел все будет также тока тот контрагент нерезидент самостоятельно будет уплачивать КПН с чистого дохода. А мы как обычно будем брать счет-фактуру.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

... осуществляем взаиморасчеты по БАРТЕРНОМУ договору с Представителем Турецкой компании, которая зарегистрирована в РК как нерезидент осуществляющий деятельность через постоянное учреждение представительство.

Если нерезидент осуществляет свою деятельность в РК через постоянное учреждение, то его налогообложение осуществляется в соответствии со ст.198-200. Такой субъект предпринимательства проходит регистрацию в налоговых органах Казахстана, самостоятельно определяет свое налоговое обязательство, может являться плательщиком НДС, выставлять счета фактуры (как в вашем случае), уплачивает КПН, и налог на чистый доход, предоставляет налоговую отчетность.

Никакого налогового обязательства вы, по отношению к рассматриваемому налогоплательщику, вы не несете.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования