Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Гость Гость_Елена_*
Опубликовано

ТОО приобрело товар для дальнейшей реализации на экспорт.

Поставщиком выставлен сч-ф с НДС на данный товар, НДС отнесен в зачет.

Товар реализован на экспорт, согласно ст 222 п.2 и ст 251 п.4 экспорт подтвержден всеми соответствующими документами.

Но операция разовая,т.е. условия ст 251 п.2 не выполняются.

Каковы действия ТОО при реализации товара на экспорт? :

1. счет-фактура выставляется по "0" ставке, как оборот по реализации товаров на экспорт, затем ТОО подает заявление в Налоговый Комитет по возврату зачтенного НДС в полном объеме.

2. либо, т.к. не выполняются условия ст 251 п.2, ТОО выставляет счета фактуры как облагаемый оборот,т.е. с НДС и при взаимоотношении с бюджетом превышение суммы налога, относимого в зачет над суммой начисленного налога за налоговый период зачитывается в счет постоянных платежей по НДС.

Данный вопрос также относится в случае если ТОО производитель продукции на экспорт

Заранее спасибо за ответ

С уважением

Опубликовано (изменено)

2. либо, т.к. не выполняются условия ст 251 п.2, ТОО выставляет счета фактуры как облагаемый оборот,т.е. с НДС

Если Вы осуществляете экспорт - то не выставите счет с НДС, так как это противоречит всей идее налогового Кодекса в части оборотов по ставке 0%, Вам нечего будет возвращать.

Если Вы не выполняете условия ст.251 п.2 - то возврат НДС по нулевой ставке будет осуществляться на условиях пункта 3 статьи 251:

В случае невыполнения условий, установленных пунктом 2 настоящей статьи, превышение возвращается плательщику налога на добавленную стоимость в части суммы налога, отнесенного в зачет по товарам (работам, услугам), использованным для целей оборота, облагаемого по нулевой ставке, с учетом его обязательств по налогу на добавленную стоимость за предыдущие налоговые периоды.

Вы должны будете выполнить свои налоговые обязательства по НДС, по итогам отчетного периода. И если сальдо счета по НДС будет иметь превышение по взаиморасчетам с бюджетом - то этот НДС Вы можете вернуть, в части реализованного товара на экспорт.

Изменено пользователем POLIN
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования