Гость Гость_Witch'ka_* Опубликовано 26 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2006 Привет, всем участникам форума. Возникли вопросы по НДС, с изменением срока уплаты (ст. 249). Не совсем понятен механизм расчетов по НДС, с измененным сроком уплаты. 1) Что понимается под понятием "взаимозачет с бюджетом" применительно к данному виду уплаты НДС (п.6 249): а) сумма НДС, начисленная за период? (счет 633, строка 300.00.010) б)сумма НДС разрешенная к зачету? строка 300.00.020 (300.00.021) Декларации по НДС? в) или 300.00.020 (300.00.021) + непогашенный в предыдущие периоды остаток НДС, с измененным сроком уплаты в пределах начисленного за отчетный период НДС - срока 300.00.010 Декларации. г) другие варианты? 2)Учитывая, что отсрочка может истекать в середние отчетного периода - каким образом рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате? Например предприятие отчитывается ежеквартально, а срок изменения истекает в середине отчетного периода - каким образом определять сумму зачета и какой период использовать в расчетах - приблизительно рассчитывать сумму зачета по состоянию на день истечения отсрочки или по результатам последней (до истечения срока) Декларации?
Рекомендуемые сообщения