Гость Немчина Людмила Викторовна Опубликовано 26 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2006 Казахстанское предприятие с целью получения дохода на территории РК ввозит на территорию РК оборудование в режиме "временный ввоз"(аренда у российской фирмы). Согласно ГТД по временному ввозу ежемесячно производится уплата НДС Таможенному Комитету. Данная сумма может быть отнесена в зачет. По какой строке Приложения 6 (организация ведет раздельный учет НДС) декларации по НДС следует отразить данные обороты. Заранее благодарна за ответ.
Рекомендуемые сообщения