LoraL Опубликовано 22 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2006 Здравствуйте! Позвольте вкратце напомнить ситуацию и задать вопрос. Мы арендуем таможенный склад в стране "У" за пределами РК. Туда нам напрямую приходит груз из страны "Х"от нашего поставщика, минуя территорию РК. Мы груз не растамаживаем, а сразу отписываем нашим покупателям-дистрибьюторам, и они сами проводят растаможку. Я приходую себе товар по дате инвойса от поставщика. Подскажите пожалуйста, как этот товар я должна отразить в декларации по НДС.Товар весь пока освобожденный от НДС, но может быть поставка и с облагаемым (по нашему НК). С уважением,
POLIN Опубликовано 24 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2006 Подскажите пожалуйста, как этот товар я должна отразить в декларации по НДС. При постановке на учет - никак. Он будет отражен только по приходу в бухгалтерском учете. При продаже товара на территории иного государства - отразите оборот по строке 300.00.004 декларации, как "Оборот по реализации товаров (работ, услуг) не на территории РК", без ставки и суммы НДС.
LoraL Опубликовано 25 Сентября 2006 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 При постановке на учет - совсем никак? И по стр "Товары приобретенные" в прил 5 тоже не отражать? С уважением,
POLIN Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 При постановке на учет - совсем никак? И по стр "Товары приобретенные" в прил 5 тоже не отражать? Совсем никак.... :biggrin:
Рекомендуемые сообщения