Oks1711 Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2019 Если в текущем периоде обнаружена ошибка, не внесли входящую счет-фактуру как теперь быть? внести ее в текущем периоде?
Ирина Локтионова Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2019 1) Вы плательщики НДС? 2) На каком режиме налогообложения? 1
Гость oks Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 Нет мы не НДСники. Упрощённая декларация
Oks1711 Опубликовано 6 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 Нет мы не НДСники. Упрощённая декларация
Ирина Локтионова Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 А куда вы ее не внесли? В форму 910 они не включаются. Вообще не парьтесь. Вам счета -фактуры абсолютно не нужны. Единственное, когда неплательщику НДС может понадобиться СФ, если вы будете становиться на учет по НДС, и раньше покупали товары, то при наличии СФ можете взять в зачет НДС по остаткам товаров на дату постановки на учет по НДС.
Гость Ляля Опубликовано 25 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2019 А если мы НДСники и ТОО , как внести изменения, если счет-фактура нашлась после отчетного года?
Рекомендуемые сообщения
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Зарегистрировать новый аккаунтВойти
Есть аккаунт? Войти.
Войти