Oks1711 Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2019 Если в текущем периоде обнаружена ошибка, не внесли входящую счет-фактуру как теперь быть? внести ее в текущем периоде? Цитата
Ирина Локтионова Опубликовано 5 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2019 1) Вы плательщики НДС? 2) На каком режиме налогообложения? 1 Цитата
Гость oks Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 Нет мы не НДСники. Упрощённая декларация Цитата
Oks1711 Опубликовано 6 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 Нет мы не НДСники. Упрощённая декларация Цитата
Ирина Локтионова Опубликовано 6 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2019 А куда вы ее не внесли? В форму 910 они не включаются. Вообще не парьтесь. Вам счета -фактуры абсолютно не нужны. Единственное, когда неплательщику НДС может понадобиться СФ, если вы будете становиться на учет по НДС, и раньше покупали товары, то при наличии СФ можете взять в зачет НДС по остаткам товаров на дату постановки на учет по НДС. Цитата
Гость Ляля Опубликовано 25 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2019 А если мы НДСники и ТОО , как внести изменения, если счет-фактура нашлась после отчетного года? Цитата
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.