КатяКатя 0 Жалоба Опубликовано 1 Ноября Здравствуйте. Заказчик оплатил услуги, выписали АВР и ЭСФ. Услуги оплатил сразу полностью. Через день просит акт закрывать ежемесячно. Услугу будем предоставлять в течении года. Фирма Российская, им счет фактура не нужна.Мы не плательщики НДС. Надо годовую сумму раскидать на 12 месяцев. Как быть с ЭСФ: выписать исправленную счет фактуру изменив сумму или дополнительную, или вобще ее отозвать и выписать новую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ирина Локтионова 242 Жалоба Опубликовано 1 Ноября Если вы неплательщики НДС, ЭСФ не нужен ни вам, ни покупателям. Забейте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КатяКатя 0 Жалоба Опубликовано 1 Ноября Так она уже есть на портале и АВР связан с ней. Как теперь это исправить? С 2020 г. ведь все должны в обязательном порядке перейти на ЭСФ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КатяКатя 0 Жалоба Опубликовано 1 Ноября Реализацию отсоединила и исправила. А ЭСФ тогда пусть так и остается общей суммой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ирина Локтионова 242 Жалоба Опубликовано 1 Ноября (изменено) ЭСФ ведь "без НДС"? Если вы неплательщик НДС, то ф.300 не сдаете, этот ЭСФ нигде светится не будет. Для порядка можете и отозвать. В 01.11.2019 в 14:27, КатяКатя сказал: С 2020 г. ведь все должны в обязательном порядке перейти на ЭСФ? Плательщики НДС должны были в обязательном порядке перейти на ЭСФ с 01.01.19., а неплательщики НДС по услугам не обязаны вообще выписывать ни ЭСФ, ни на бумаге. Изменено 9 Ноября пользователем Ирина Локтионова 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах