Гость Гость_Гульмира_* Опубликовано 1 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2006 Компания оплачивает определенные расходы за работников другой фирмы (авиабилеты, проживание) и затем перевыставляет этой фирме (т.е. возмещает понесенные расходы). НДС в зачет не берет. При выставлении счета на возмещение, будут ли накопленные расходы к возмещению являться объектом обложения НДС? Как правильно оформить документы? Будут ли возмещенные расходы являться доходом для компании?
POLIN Опубликовано 5 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2006 Схема налогообложения Вашей компании в данном случае будет зависеть от квалификации договора. Что это за договор? Поручения или комиссии? От чьего имени Вы действуете, осуществляя данную операцию?
Рекомендуемые сообщения