KazServicesDirect ltd. Опубликовано 16 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2020 Добрый день, форумчане! Интересует такой момент как зачет НДС. Мы закупили товар в КНР, растаможили на свое имя с уплатой НДС. После продажи юр. лицу в Казахстане имеем ли мы право брать НДС в зачет будучи ТОО на УСН, или после продажи также требуется выплатить НДС с этой сделки?
Адал Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2020 22 часа назад, KazServicesDirect ltd. сказал: После продажи юр. лицу в Казахстане имеем ли мы право брать НДС в зачет будучи ТОО на УСН, или после продажи также требуется выплатить НДС с этой сделки? Если вы плательщики НДС (стоите на учете по НДС), то режим налогообложения не важен. В зачет НДС берете уже в момент растаможки и уплаты ввозного НДС. Даже если товар потом в течение отчетного квартала не успеете продать - НДС будет сидеть минусом в сальдовой ведомости (т.е. плюсом вам) и зачтется потом. Как именно это провернуть - уже к бухгалтеру обращайтесь. 1
Рекомендуемые сообщения
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Зарегистрировать новый аккаунтВойти
Есть аккаунт? Войти.
Войти