Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

СРОЧНО!!!

Мы оказываем консультационные услуги предприятию-резиденту РФ.

К примеру сумма сделки 100000.

РФ собирается удерживать и уплачивать 18% (НДС в РФ) в бюджет РФ, то есть оплачивать нам 100000-18%.

Как отражать данную сделку в бух.учете? Как зыкрыть деньги, ведь они не доплатят 18%?

:smile:

Опубликовано

Точно НДС собираются удерживать а не налога на прибыль?

На какой пункт Закона о налогах РФ ссылаются?

Опубликовано

Вроде 18% - это и НДС, и налог на прибыль одновременно.

НДС и налог на прибыль - не однозначные выплаты. НДС - косвенный налог. Есть документ по регулированию его выплат для производственных кооперативов по СНГ, иных соглашений не нашла. Прикреплю главу Налогового кодекса РФ по НДС, там идет речь о возможных вычетах иностранным эмитентам, но лишь в случае постановки на учет в РФ при предварительной уплате нашим резидентом налога в бюджет.

______21______.doc

________________________________________17_01_1997.rtf

Опубликовано

Между РК и РФ есть конвенция об избежании двойного налогообложения. Надо посмотреть ее. Так же есть несколько писем относительно избежания двойного налогообложения.

Можно попробовать предоставить контрагенту РФ справку с нашей налоговой о том, что Ваша организация является резидентом РК. Проконсультируйтесь у налоговиков.

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования