Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте!

Появился срочный вопрос при сдаче помесячной отчетности поНДС:

получили товар для реализации по импорту, заплатили НДС на таможне. Теперь несколько единиц товара использовали для своих нужд, в т.ч. использовали как материалы, а часть поставили на ОС. Корректируется ли НДС из зачета?

Опубликовано

Если использовали товар не в целях облагаемых оборотов (НК РК ст.237) - то НДС из оборота исключите.

Если ОС используется для предпринимательской деятельности в целях облагаемых оборотов - то зачетный НДС не корректируется.

Опубликовано

Т.е. то, что в целях предпринимательской деятельности- это в целях облагаемого оборота?

А, уже спрашивала, при изъятии из товара некоторых единиц для раздачи в качестве приза при розыгрыше при проведении рекламной акции? При этом мы начислили НДС в бюджет как по реализации, тогда можем не крректировать ранее взятый в зачет?

Опубликовано

Если НДС начислили, отнеся сделку на реализацию - то корректировать ничего не нужно.

Все прошло в рамках предпринимательской деятельности и в неизменном размере по стоимости.

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования