Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Изанчально наше ТОО заключило дог.на оказание услуг с др.ТОО и перечислило опред. сумму денег % по дог. В данный момент договор расторгнут . Нам предъявляют штрафные санкции за расторжение договора с выделением НДС. Является ли штраф в данном случае облагаемым оборотом и пойдет ли на вычеты по КПН?

Опубликовано

Штраф не является облагаемым оборотом. Ст. 212 п. 1 Облагаемым оборотом является оборот по реализации товаров (работ, услуг), совершаемый плательщиком налога на добавленную стоимость. Как Вы понимаете, штраф не является ни товаром, ни работой, ни услугой. Кроме того, само название - Налог на добавленную стоимость, показывает, что никакой добавленной стоимости при штрафе не возникает.

На вычеты штраф пойдет, если он связан с вашей предпринимательской деятельностью (т.е. если вас оштрафовали не за неправильный переход дороги): ст. 92 п. 6 Вычету подлежат присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки, связанные с получением совокупного годового дохода, за исключением подлежащих внесению в государственный бюджет.

Опубликовано

Штраф не является облагаемым оборотом. Ст. 212 п. 1 Облагаемым оборотом является оборот по реализации товаров (работ, услуг), совершаемый плательщиком налога на добавленную стоимость. Как Вы понимаете, штраф не является ни товаром, ни работой, ни услугой. Кроме того, само название - Налог на добавленную стоимость, показывает, что никакой добавленной стоимости при штрафе не возникает.

На вычеты штраф пойдет, если он связан с вашей предпринимательской деятельностью (т.е. если вас оштрафовали не за неправильный переход дороги): ст. 92 п. 6 Вычету подлежат присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки, связанные с получением совокупного годового дохода, за исключением подлежащих внесению в государственный бюджет.

Огромное спасибо за ответ! Но может Вы знаете как правильно документально оформить штрафные санкции. Какими док-ми помимо договора можно подстраховаться (счёт на оплату, с/ф без НДС, писмо или доп.соглашение) Надеюсь, что юристы примут участие.

Опубликовано

Огромное спасибо за ответ! Но может Вы знаете как правильно документально оформить штрафные санкции. Какими док-ми помимо договора можно подстраховаться (счёт на оплату, с/ф без НДС, писмо или доп.соглашение) Надеюсь, что юристы примут участие.

Это все регулируется ГК, должен быть договор, а к нему можно составлять доп. соглашение о штрафных санкциях, где будет все раписано- сумма штрафа, сроки выплаты и пр. Это и будет основнием для платежа. Юристы ваши знают. С/ф без НДС, думаю, не обязательна, так в данном случае основанием будет не она , а допик, но если хотите, то попросите ее у вашего контрагента.

Опубликовано

Это все регулируется ГК, должен быть договор, а к нему можно составлять доп. соглашение о штрафных санкциях, где будет все раписано- сумма штрафа, сроки выплаты и пр. Это и будет основнием для платежа. Юристы ваши знают. С/ф без НДС, думаю, не обязательна, так в данном случае основанием будет не она , а допик, но если хотите, то попросите ее у вашего контрагента.

Счет фактура выписывается только при реализации которым штраф не является . :angryfire:

Штраф оформляется просто счетом на котором есть ссылка -обоснование условия договора.

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования