Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано
Если в январе 2004г. отчитались счёт-фактурой от декабря2003г. со ставкой 16%, как нужно отразить её в бух. учёте? Так же с16% или пересчитать самой на 15%?
Опубликовано

:duel: Конешно самой! За ьолее подробной консультацией звоните мне в редакцию журнала "Бухгалтер и налоги" тел.: 789935,789934. Игорь.

Good Luck!

  • 2 weeks later...
Опубликовано
Так как услуги были оказаны (или товары поставлены) в декабре 2003 года то действующая ставка - 16%. Пересчитывать ничего не нужно да и нельзя. В зачёт взять не получится.
  • 2 weeks later...
Опубликовано

А почему не получится?

Просто нужно сдать дополнительную декларацию по НДС за декабрь или за 4 квартал, в зависимости от того как вы сдаете эти отчеты (зависит от оборота по НДС) см. ст 246 п. 2 НК.

Товар или услуги к вам поступили в декабре, стало быть и приходовать  их нужно декабрем со всеми вытекающими последствиями.

Это очень просто. Единственное что нужно сделать: написать письмо в ваш налоговый комитет с просьбой принять дополнительную декларацию по НДС за тот период, в котором у вас возникли изменения (что по-моему неправомерно, но так требуют налоговые комитеты) и в форме 300 в разделе "НДС относимый в зачет" показать только сумму корректировки, а в реестре счетов-фактур ф. 307 указать только этот счет-фактуру, если нет других изменений.

До проверки НК вы вправе вносить любые изменения в свою сданную отчетность в течение 5 лет. (см. ст. 38 НК)

Вот и все

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования