Гость Экономист Оля Опубликовано 22 Мая 2003 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2003 Уважаемые коллеги! Разъясните налогообложение по следующему контракту: а) Казахстанска компания возмещает своему российскому партнеру финансовые затраты по страховке сделки б) Российская компания осуществляет на территории Казахстана шеф-монтаж, казахстанская компания оплачивает билеты, суточные и возмещает затраты российской компании.
Гость Марина Опубликовано 6 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2003 Отвечаю, что знаю наверняка. Российская компания получает доход из казахстанского источника, значит, казахстанская компания как только начнет оплачивать россиянам сумму по выполненным работам на территории Казахстана, то сразу возникает налог у источника выплаты в размере 20 % и НДС за нерезидента. Если суммы возмещаемых расходов по командировкам и прочее перечисляются за пределы Казахстана, то и это тоже является доходом из казахстанского источника у россиян. И вы должны перечислять за минусом этих налогов. А вообще в номере№ 2"Библиотека бухгалтера и предпринимателя" подробно описываются случаи налогообложения нерезидентов. Можно приобрести в магазине "ШОК"
Рекомендуемые сообщения