Гость Jasper Опубликовано 15 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2003 Вопрос: Предприятие не является плательщиком по НДС должно ли оно отражать в счетах - фактурах сумму НДС? Говорят что не должно Так если не отражать что это за счет - фактура без НДС? И вроде я встречал в каком то письме НК что все равно нужно сумму НДС выделять - только не помню в каком :( Посоветуйте что Вы думаете по этому поводу?
Гость lena Опубликовано 15 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2003 A zachem ego otrajat? Nado, sam otrazitsa rano ili pozdno ;) Soglasno kakoy-to tam stati NK platelshikami NDS yavlautsa... Esli vi ne yavlaetes platelshikom, to i "otrajat" ego ne nado, potomu chto "otrazil" v NK oznachaet ZAPLATIL v kaznu. Nu a esli potoma okajetsa, chto kidok bil... bratva takogo ne proshaet ;)
Гость Ренат Опубликовано 16 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2003 Если Ваше предприятие не является плательщиком по НДС то в счет-фактурах НДС НЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ! Если Выделите, то предприятие, которому вы дадите такую сч-фактуру - крупно вляпается Они ж не имеют права брать НДС в зачет от Вас А колонка в счет-фактурах для НДС является обычной, стандартной, предусмотренной для всех поставщиков. Там кстати еще есть и акциз, но вы же его не выделяете Всего хорошего
Александр Чашкин Опубликовано 20 Октября 2003 Автор Жалоба Опубликовано 20 Октября 2003 Предприятие не является плательщиком по НДС должно ли оно отражать в счетах - фактурах сумму НДС? Говорят что не должно пп. 2) п.1 ст.235 НК РК: Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, счет - фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, выписывается с отметкой "Без НДС"
Рекомендуемые сообщения