Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Вопрос:

Предприятие не является плательщиком по НДС

должно ли оно отражать в счетах - фактурах сумму НДС?

Говорят что не должно

Так если не отражать что это за счет - фактура без НДС?

И вроде я встречал в каком то письме НК что все равно нужно сумму НДС выделять - только не помню в каком :(

Посоветуйте что Вы думаете по этому поводу?

Опубликовано

A zachem ego otrajat? Nado, sam otrazitsa rano ili pozdno ;)

Soglasno kakoy-to tam stati NK platelshikami NDS yavlautsa...

Esli vi ne yavlaetes platelshikom, to i "otrajat" ego ne nado, potomu chto "otrazil" v NK oznachaet ZAPLATIL v kaznu.

Nu a esli potoma okajetsa, chto kidok bil... bratva takogo ne proshaet ;)

Опубликовано

Если Ваше предприятие не является плательщиком по НДС то  в счет-фактурах НДС НЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ! Если Выделите, то предприятие, которому вы дадите такую сч-фактуру - крупно вляпается  :smile:

Они ж не имеют права брать НДС в зачет от Вас  :smile:

А колонка в счет-фактурах для НДС является обычной, стандартной, предусмотренной для всех поставщиков. Там кстати еще есть и акциз, но вы же его не выделяете  :smile:

Всего хорошего :inv:

Опубликовано

Предприятие не является плательщиком по НДС

должно ли оно отражать в счетах - фактурах сумму НДС?

Говорят что не должно

пп. 2) п.1 ст.235 НК РК:

Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, счет - фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, выписывается с отметкой "Без НДС"
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования