Гость Виктория Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Уважаемые коллеги! прошу совета: бухгалетру пришлось исправить ошибки в предыдущих расчетах ИПН и соцналога с начала года. Распечатанные дополнительные декларации были завизированы в НК и с соответствующим письмом переданы налоговому инспектору. Сами отчеты пока не были отправлены, тк проблемы с сервером минфина (по их вине). Вопрос: можно ли пока эти отчеты не были отправлены внести дополнительные изменения в расчет и выслать по электронке окончательный вариант (ну, так вот получилось... ), которые немного, но все же отличается от тех, что были завизированы в налоговом комитете, или надо опять по новой все визировать и отправлять?
Гость Majesty Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Если вы внесли изменения в уже когда-то отправленные декларации (т.е. изменения были в прошлых начислениях), и, тем более завизировали их в НК, то эти отчеты нужно обязательно отправить с пометкой "дополнительные". Вообще надо проверить свой лицевой счет, так как инспектор должен был откорректировать эти суммы вручную и внести изменения в лицевой счет предприятия. И вообще не понимаю, зачем вам снова что-то визировать? За четвертый квартал мы только отчитываемся, поэтому эти отчеты у вас пойдут как "основные", а тот все-таки следует отправить, как "дополнительный". Но если все ж инспектор не внес изменения в ваш лицевой, можете все откорретировать отчетами за 4-й кв., но вы должны быть уверены, что не внес, а то будет бардак. Успехов.
Гость Виктория Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Спасибо Вам огромное! Визировать, как мне сказали, надо было распечатанные дополнительные декларации за 1-й, 2-й, 3-й кварталы с приложением письма, в котором организация, те мы, просим их принять, тк были обнаружены математические ошибки... Ну теперь я со спокойным сердце просто тогда без лишних проволочек отправлю по электронке доп. отчеты. Спасибо еще раз. Просто сомневалась...
Гость mitrofan Опубликовано 11 Января 2005 Жалоба Опубликовано 11 Января 2005 Виктория, если ваши первые "дополнения" завизированы в НК, то провести их иже дело только времени (и техники нажатия клавиш Инспектором), Кстати, если он их в 10-дневный срок не провёл - у него будут проблемы. Так, что по сути: следующие "дополнительные" отчеты (т.е. корректировки) надо передавать с учётом предыдущих!!!! А вот каким способом: електронкой или через канц-ю НК - это уже не так важно... Только вот есть одна загвоздочка : ( из личной практики) Если суммы начислений будут корректироваться в сторону уменьшения, то Вам всё равно надо надо будет ждать подтверждения этих корректировок Инспектором. Который /по внутреннему протоколу в НК/ делает это только с визы начальника отдела, который будет давать запрос в отдел по камеральному надзору и/или косвенных налогов.... что обычно приводит к "досрочной" проверки компании, со всеми вытекающими... Не чурайтесь общения с работниками НК!!! Многие ожидания могут быть сокращены по времени... Да и у Вас всегда есть отметка о принятии документов в работу... - от которой НК отвертеться уже никак... Удачи!
Гость Виктория Опубликовано 14 Января 2005 Жалоба Опубликовано 14 Января 2005 Добрый день! Спасибо вам за ответы. Хочу сообщить радостную весть (для меня по крайней мере) - наши дополнительные декларации были приняты и даже в сторону уменьшения (по пенсионным взносам, например) уже проведены и прошли по выписке из лицевого счета нашей организации! Теперь ожидаем прохождения через постоянно виснущий сервер остальных деклараций с надеждой, что они не будут считаться запоздалыми... опять же по причине неработающего сервера Минфина. Еще раз благодарствую!
Рекомендуемые сообщения