Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Гость Виктория
Опубликовано

Уважаемые коллеги! прошу совета: бухгалетру пришлось исправить ошибки в предыдущих расчетах ИПН и соцналога с начала года. Распечатанные дополнительные декларации были завизированы в НК и с соответствующим письмом переданы налоговому инспектору. Сами отчеты пока не были отправлены, тк проблемы с сервером минфина (по их вине).

Вопрос: можно ли пока эти отчеты не были отправлены внести дополнительные изменения в расчет и выслать по электронке окончательный вариант (ну, так вот получилось...  ), которые немного, но все же отличается от тех, что были завизированы в налоговом комитете,

или

надо опять по новой все визировать и отправлять?

:angryfire:

Опубликовано

Если вы внесли изменения в уже когда-то отправленные декларации (т.е. изменения были в прошлых начислениях), и, тем более завизировали их в НК, то эти отчеты нужно обязательно отправить с пометкой  "дополнительные". Вообще надо проверить свой лицевой счет, так как инспектор должен был откорректировать эти суммы вручную и внести изменения в лицевой счет предприятия.

И вообще не понимаю, зачем вам снова что-то визировать?

За четвертый квартал мы только отчитываемся, поэтому эти отчеты у вас пойдут как "основные", а тот все-таки следует отправить, как "дополнительный". Но если все ж инспектор не внес изменения в ваш лицевой, можете все откорретировать отчетами за 4-й кв., но вы должны быть уверены, что не внес, а то будет бардак.

Успехов.

Гость Виктория
Опубликовано

:angryfire: Спасибо Вам огромное! Визировать, как мне сказали, надо было распечатанные дополнительные декларации за 1-й, 2-й, 3-й кварталы с приложением письма, в котором организация, те мы, просим их принять, тк были обнаружены математические  :angryfire: ошибки...

Ну теперь я со спокойным сердце просто тогда без лишних проволочек отправлю по электронке доп. отчеты. Спасибо еще раз. Просто сомневалась...

Опубликовано

Виктория, если ваши первые "дополнения" завизированы в НК, то провести их иже дело только времени (и техники нажатия клавиш Инспектором), Кстати, если он их в 10-дневный срок не провёл - у него будут проблемы. Так, что по сути: следующие "дополнительные" отчеты (т.е. корректировки) надо передавать с учётом предыдущих!!!!   :angryfire:

А вот каким способом: електронкой или через канц-ю НК - это уже не так важно... Только вот есть одна загвоздочка : ( из личной практики) Если суммы начислений будут корректироваться в сторону уменьшения, то Вам всё равно надо надо будет ждать подтверждения этих корректировок Инспектором. Который /по внутреннему протоколу в НК/ делает это только с визы начальника отдела, который будет давать запрос в отдел по камеральному надзору и/или косвенных налогов.... что обычно приводит к "досрочной" проверки компании, со всеми вытекающими...

Не чурайтесь общения с работниками НК!!!  Многие ожидания могут быть сокращены по времени... Да и у Вас всегда есть отметка о принятии документов в работу...  :angryfire:  - от которой НК отвертеться уже никак...

Удачи!

Гость Виктория
Опубликовано

Добрый день! Спасибо вам за ответы. Хочу сообщить радостную весть (для меня по крайней мере)  :angryfire: - наши дополнительные декларации были приняты и даже в сторону уменьшения (по пенсионным взносам, например) уже проведены и прошли по выписке из лицевого счета нашей организации!

Теперь ожидаем прохождения через постоянно виснущий сервер остальных деклараций с надеждой, что они не будут считаться запоздалыми... опять же по причине неработающего сервера Минфина.

Еще раз благодарствую!  :angryfire:

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования