Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Уважаемые казахстанские коллеги!

Подскажите, при реализации товара, не облагаемого НДС, НДС ранее уплаченный поставщикам товаров, работ и услуг, использованных для создания и реализации первого товара, относиться на затраты (на уменьшение базы по подоходному к. налогу)?

Опубликовано

Если у вас весь оборот по реализации не облагается, то вы не сможете брать в зачет НДС который уплатили. Если у вас есть какой-то оборот облагается, а какой то нет, то относите в зачет либо по пропорциональному, либо по раздельному методу

Опубликовано

Приведу пример:

1) Казахстанская фирма Х оплатила свои постащикам товаров (работ, услуг) 116 тенге, в т.ч. 16 тенге - НДС.

2) Использовав приобретенные товары (работы, услуги) казахстанская фирма реализовала собственные товары (работы, услуги). Однако по законодательству РК местом реализации этих товаров (работ, услуг) получилась НЕ территория Казахстана. Соответственно оборот по реализации этих товаров (работ, услуг) не облагается в РК НДС.

Что происходит с НДС, который фирма Х уплатила свои поставщикам?

Опубликовано

Не-е-е! Я не про экспорт.

Казастанская фирма купила услуги у другой казахстанской фирмы на 116 тенге (в т.ч. 16 тенге НДС).

Затем продала эти услуги российской фирме. Местом реализации услуги по НК РК и НК РФ считается Россия. Т.е. НДС в Казахстане не облагается.

Что происходит с "входящим" НДС (16 тенге)?

Опубликовано

Ну то есть я правильно размышляю в своем первом сообщении в этой теме?

Опубликовано

Да, т.к. эти услуги относятся к предпринимательской деятельности (расходы связаны с получением дохода) и соответственно относите на вычеты в целях налогообложения

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования