Laimа Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Добрый день, Господа! В НК РК ст.376 п. 2 пп. 1 говорится о том, что упрощену ИП могут применять при условии, если: предельный доход за налоговый период составляет 10 00,00 тыс тенге В Налоговом департаменте первый раз сказали, что налоговый период - год, затем - квартал. А как же все-таки правильно?
Iris Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Добрый день, Господа! В НК РК ст.376 п. 2 пп. 1 говорится о том, что упрощену ИП могут применять при условии, если: В Налоговом департаменте первый раз сказали, что налоговый период - год, затем - квартал. А как же все-таки правильно? Статья 370 п.5: Налоговым периодом ... для субъекта малого бизнеса, осуществляющего расчеты с бюджетом на основе упрощенной декларации - является квартал.
Laimа Опубликовано 26 Ноября 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 (изменено) Спасибо :)) Тока тут получается, что в квартале, в котором пойдет превышение 15000МРП они ж должны стать плательщиками НДС...А по упрощенке учитывается только Доход, если я не ошибаюсь....(ну не занималась пока этим, каюсь). Что делать с зачетной стороной НДС? Льгот то по НДС по упрощенке нет. Тоись надо "обзаводиться" будет отчетностью 300 и 307, а для этого собирать уже все "бумашки" по расходам...Верно? Изменено 26 Ноября 2008 пользователем Laim@
Iris Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 (изменено) Спасибо :)) Тока тут получается, что в квартале, в котором пойдет превышение 15000МРП они ж должны стать плательщиками НДС...А по упрощенке учитывается только Доход, если я не ошибаюсь....(ну не занималась пока этим, каюсь). Что делать с зачетной стороной НДС? Подоходный и НДС - разные налоги, и отчетности (формы 100 и 300) разные. Так шо ноу проблем. Зачетную "сторону" НДС т.е. итоговую сумму по реестру 307 вы отнимаете от НДС к уплате, это который пока 13% от вашего облагаемого оборота, отражаете все это в ф.300. Как большая, кароче. Если разница с плюсом - платите ее в буджет, если с минусом - зачет останется на следующий квартал. Доход тут ни причем - вы ж "упрощенка" Верно. Тока назовите их не бумажки по расходам, а по НДС в зачет. Изменено 26 Ноября 2008 пользователем Iris
Laimа Опубликовано 26 Ноября 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Спасибо ещё раз!!!! Верно. Тока назовите их не бумажки по расходам, а по НДС в зачет. Iris-ка )))) От еси не подковырнете - не вы будете))))) Я ж взяла слово Бумажки в кавычки))))) Ну лень мне писать умно и красиво, в соответствии со слОганом НК, ГК и т.д.))) А вообще-то это - прерогатива POLIN - законноправильная формулировка мыслей ))))
Iris Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 (изменено) Спасибо ещё раз!!!! Iris-ка )))) От еси не подковырнете - не вы будете))))) Я ж взяла слово Бумажки в кавычки))))) Ну лень мне писать умно и красиво, в соответствии со слОганом НК, ГК и т.д.))) А вообще-то это - прерогатива POLIN - законноправильная формулировка мыслей )))) Не за что. Дак я ж не "бумажки" подковырнула, а "расходы"!!!! Шоб они вас не смущали, вызывая ассоциации с "вычетами", вы акцент ставьте на НДС. Зачотный. Мне тож всегда лень НК цитировать. Как, оборот у вас ВЕСЬ облагаемый, и с пропорциональным методом и % "подковырок" не возникнет? Изменено 26 Ноября 2008 пользователем Iris
Laimа Опубликовано 26 Ноября 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 (изменено) Да не смуШают меня ни "вычеты" ни "расходы"))) Но вот это: оборот у вас ВЕСЬ облагаемый, и с пропорциональным методом и % Ннууу...заяц пого... Iris.... Убедили таки почитать НК РК в части ИПешек и упрощенки))) Как прочту - ждите наезд вопросов))) пысы....Но если вы ничего не имеете против, я только рада буду от вас получить совет :drazn: Изменено 26 Ноября 2008 пользователем Laim@
Iris Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Нуууу, у вас есть таки виды-товары-услуги, по которым оборот по реализации освобождается от НДС - статьи 225-234? Если есть, то зачет берется не весь, а пропорционально доле облагаемого оборота (в ф.300 авторасчет сам посчитает ), а остальное - в сторону и забыть (вычетов-то нет).
Laimа Опубликовано 26 Ноября 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Нуууу, у вас есть таки виды-товары-услуги, по которым оборот по реализации освобождается от НДС .... Iris))) Ёптить))) Могёте вы страху-то нагнать))))) Да нет там таких заморочек у таварисчей этих)))) И ещё раз - Спасибо - премного благодарна)))) :druzja:
Iris Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Iris))) Ёптить))) Могёте вы страху-то нагнать))))) Да нет там таких заморочек у таварисчей этих)))) И ещё раз - Спасибо - премного благодарна)))) Ой! Ишо вспомнила, вдруг пригодится товарисчам. Не забудьте что в 910й доход теперь берется не вся выручка как раньше , а - стоимость без НДС, то ись за минусом НДСа к уплате. На всяк случай думаю напомню, хотя наверна и сами знаете.... :shocked:
Laimа Опубликовано 28 Ноября 2008 Автор Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Ой! Ишо вспомнила, вдруг пригодится товарисчам. Не забудьте что в 910й доход теперь берется не вся выручка как раньше , а - стоимость без НДС, то ись за минусом НДСа к уплате. На всяк случай думаю напомню, хотя наверна и сами знаете.... Iris, вы - прелесть))) ннууу...заню я канэшна про то, что в доход НДС не надо включать)))) Но как постоянносомневающийся гражданин(-ка) всегда рада, когда меня подстраховывают))))Спасибо)))) А вообще тема "С НДС и без оного " - такая животрепещущая)))) Я уже устала объяснять суть этого налога))) Дошло до того, что я его сравниваю с налогами на з/плату)))) Чтоб хоть как то довести суть его косвенности)))))
Рекомендуемые сообщения