Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Гость Кенжегуль
Опубликовано

В счетах-фактурах поставщиков товаров (работ, услуг) представительства, филиала должен указываться РНН представительства, филиала и/или РНН головного предприятия?

18.04.2002 г. за № 449 "Об утверждении Правил применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью", что если юридическое лицо (головная организация), являющееся плательщиком НДС, имеет структурное подразделение, которое работает как филиал в другом городе имеет свой РНН, но не является самостоятельным плательщиком НДС, то в этом случае ранее (согласно пунктам 6 и 7 ст. 208 Налогового кодекса), в контрольно-кассовом чеке указывали РНН структурного подразделения, а № и Серия Свидетельства о постановке на НДС указывается юридического лица (головной организации), то по новому Закону в счете фактуре и контрольно-кассовом чеке указывать РНН, № и Серию Свидетельства о постановке на НДС юридического лица (головной организации)?.

Опубликовано

В счетах-фактурах поставщиков товаров (работ, услуг) представительства, филиала должен указываться РНН представительства, филиала и/или РНН головного предприятия?

18.04.2002 г. за № 449 "Об утверждении Правил применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью", что если юридическое лицо (головная организация), являющееся плательщиком НДС, имеет структурное подразделение, которое работает как филиал в другом городе имеет свой РНН, но не является самостоятельным плательщиком НДС, то в этом случае ранее (согласно пунктам 6 и 7 ст. 208 Налогового кодекса), в контрольно-кассовом чеке указывали РНН структурного подразделения, а № и Серия Свидетельства о постановке на НДС указывается юридического лица (головной организации), то по новому Закону в счете фактуре и контрольно-кассовом чеке указывать РНН, № и Серию Свидетельства о постановке на НДС юридического лица (головной организации)?.

Ситуация изменилась для тех стр.подразделений, которые были самостоятельными плательщиками НДС. С 01.января 2009 они сняты с учета и теперь должны указывать в СФ свой РНН и № и дату свид-ва по НДС головы. А если и раньше не были самостоятельными плательщиками - то, как и раньше: РНН стр.подразделения и свид.НДС головы.

Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования