Гость Суймбике Опубликовано 2 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2009 Просим Вас дать разъяснение по данной ситуации: с августа 2008 года наша компания оказывала услуги консультационные, инжиниринговые, услуги по обработке информации, местом реализации данных услуг не является Республика Казахстан (договор есть) с 1 ноября 2008 года встали на учет по НДС. Наша компания для выполнения работ, услуг, привлекает в рамках договора казахстанские компании. На выполненные услуги для нас выписываются счета-фактуры с НДС, который должен был пойти в зачет. 1) Вопрос освобождаемся ли мы от уплаты НДС. 2) НДС в зачете относится ли на вычеты при определении налогооблагаемого дохода.
Лел Опубликовано 2 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2009 Три раза прочитала, не поняла кто кому оказывает услуги и где? Вы- резидент РК, покупаете что-то у резидентов РК, берете НДС в зачет, затем оказываете услуги нерезидентам - так?
Рекомендуемые сообщения