Нурик Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 НДС я уплачиваю в бюджет от разницы покупки и реализации? правильно? НДС при импорте это разное? Не получается ли, что на один объект я могу заплатить два НДС? при импорте и при реализации? Тогда что НДС 24 % составит?
Эдуард Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Импортный НДС идет в зачет, уменьшая НДС к оплате при реализации товара.
Нурик Опубликовано 2 Июня 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Спасибо. Получается, что весь НДС при импорте взятый в зачет вычитается из НДС полученного при продаже? т.е при импорте я должен был заплатить НДС 100, далее я продал имущество, НДС 120, оплачиваю в бюджет 20? А если дешевле продал, то НДС не возникает? А если уплаченный зачетом НДС должен возместить в бюжет, получается я при реализации уплачиваю НДС при импорте, ранее взятый в зачет, т.е. возмещаю и отдельно НДС от реализации?
Эдуард Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Получается, что весь НДС при импорте взятый в зачет вычитается из НДС полученного при продаже? т.е при импорте я должен был заплатить НДС 100, далее я продал имущество, НДС 120, оплачиваю в бюджет 20? Правильно. А если дешевле продал, то НДС не возникает? А если уплаченный зачетом НДС должен возместить в бюжет, получается я при реализации уплачиваю НДС при импорте, ранее взятый в зачет, т.е. возмещаю и отдельно НДС от реализации? Можно не так сумбурно? Вопрос не понятен.
Нурик Опубликовано 2 Июня 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 (изменено) 1. А если дешевле продал, то НДС не возникает? 2. Я говорю про 250 НК РК. если уплаченный зачетом НДС я должен возместить в бюжет, получается я при реализации оборудования уплачиваю НДС при импорте, ранее взятый в зачет, т.е. возмещаю и отдельно НДС от реализации? Изменено 2 Июня 2009 пользователем Кефир
Катя К Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 (изменено) 1. А если дешевле продал, то НДС не возникает? 2. Я говорю про 250 НК РК. если уплаченный зачетом НДС я должен возместить в бюжет, получается я при реализации оборудования уплачиваю НДС при импорте, ранее взятый в зачет, т.е. возмещаю и отдельно НДС от реализации? 1.нет 2. не поняла вопрос, но два раза НДС Вы не заплатите Изменено 2 Июня 2009 пользователем Катя_Курникова
POLIN Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 2. Я говорю про 250 НК РК. если уплаченный зачетом НДС я должен возместить в бюжет, получается я при реализации оборудования уплачиваю НДС при импорте, ранее взятый в зачет, т.е. возмещаю и отдельно НДС от реализации? Если завезли оборудование по статье 250, начисление и зачет НДС отражается одновременным исполнением условий:в форме 300.00 по разделам начисления и зачета. В связи с чем к уплате ничего не причитается. Если продадите такое оборудование- то оплатите с суммы продажи НДС в бюджет, как сделали бы это при таможенном оформлении без льготы статьи 250. Если импорт товаров не сопряжен с льготными условиями статьи 250, Вы при таможенном оформлении оплатите НДС, а при отчете - поставите его в зачет, согласно НК РК ст. 256 п.2 пп.5: 2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является сумма налога, которая: 5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенного режима; Следовательно, для зачета уплаченного при таможенном оформлении НДС Вам необходимо иметь в делопроизводстве: 1. ГТД, с отраженной в ней суммой НДС к начислению; 2. Платежный документ, подтверждающий оплату тНДС, отраженного в ГТД Все выше перечисленные действия отражаются в форме налоговой отчетности 300.00.
Нурик Опубликовано 2 Июня 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Спасибо большое всем. Вообще вопрос возник в связи со следующим. Завез я оборудование, к примеру самолеты. Применил льготы по 250 НК РК. НДС не платил. Обязательство в таможенный орган предоставил, в декларации по НДС все показал как надо. Далее, реализовал оборудование. И получается, что я теперь должен уплатить НДС который фактически не платил при импорте, а также оплатить НДС от реализации. Получается два раза НДС уплачиваю?
Laimа Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 И получается, что я теперь должен уплатить НДС который фактически не платил при импорте, а также оплатить НДС от реализации. Получается два раза НДС уплачиваю? НДС при импорте - он зачетный и уменьшит ваш НДС от реализации. Один платеж - зачет, другой - разница между доходным и зачетным.
Нурик Опубликовано 2 Июня 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Один платеж - зачет. т.е. возмещение не уплаченного другой - разница между доходным и зачетным Вот теперь понимаю. А если доходного не было? Тогда только зачетный.
Laimа Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Вот теперь понимаю. А если доходного не было? Тогда только зачетный. НДС на ваш доход есть по-любому. Его может не быть к оплате.
Рекомендуемые сообщения