Гость Regina Опубликовано 11 Октября 2004 Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2004 В режиме временного ввоза был ввезен груз на территорию РК... Подскажите, плиз, какое возникает обязательство по оплате налогов и сборов в этом случае.... Мы оплатили НДС и таможенную процедуру... но похоже этого делать не нужно было... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Галина Опубликовано 11 Октября 2004 Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2004 Согласно ст. 188 ТК РК "Временный ввоз товаров и транспортных средств - таможенный режим, при котором иностранные товары и транспортные средства используются на таможенной территории Республики Казахстан с полным или частичным освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов, без применения мер нетарифного регулирования, за исключением требований по безопасности товаров, с последующим вывозом товаров и транспортных средств за пределы таможенной территории Республики Казахстан." Касательно платежей - процедуру (50 евро за основной, 20 - за добавочный) платить надо. НДС можно было не оплачивать, далее платежи варьируются от кода ТНВЭД - либо полностью освобождается от пошлин и налогов, либо частично, см. ст. 191 ТК РК. Если частично, тогда за каждый полный и неполный календарный месяц следует оплачивать 3% от суммы платежей и налогов, которая подлежала бы уплате, если бы Вы импортировали товар, т.е. декларировали выпуск для свободного обращения. Если в последствии будете декларировать импорт, все уплаченные суммы зачтутся. Если иные режимы - возвращены не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Regina Опубликовано 11 Октября 2004 Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2004 Галина, спасибо огромное!!! То есть я так поняла, таможенную процедуру нужно оплачивать в любом случае... НДС, который уже уплачен, теперь будет зачитываться по 3% ежемесячно... Каким-нибудь образом все эти платежи отражаются в налоговой отчетности??? Просто сейчас сдаем в НК отчеты за 3 квартал. И этот уплаченный НДС вызывает у меня сомнения... Нужно ли его отражать в декларации по НДС??? Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения