Гость Гость_LoraL_* Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 Здравствуйте! Где-то недавно читала и не могу теперь найти, может кто подскажет. Обсуждалась тема, что ТООшки имеют право по новому НК не сдавать авансовые по КПН, если за 2007г СГД менее 354 900 000. Но говорят, что это касается только расчетов до сдачи СГД. А после сдачи - авансовые платежи заявить обязаны, как и в 2008г и т.д. Так ли это?
Iris Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Гость_LoraL_* писал(а): Здравствуйте! Где-то недавно читала и не могу теперь найти, может кто подскажет. Обсуждалась тема, что ТООшки имеют право по новому НК не сдавать авансовые по КПН, если за 2007г СГД менее 354 900 000. Но говорят, что это касается только расчетов до сдачи СГД. А после сдачи - авансовые платежи заявить обязаны, как и в 2008г и т.д. Так ли это? Нет, не так. Если СГД не превышает предела в 2007 г. - не сдаете расчеты вообще ,ни до ни после сдачи декларации. НО! Если налогоплательщик не воспользовался этим правом и начал исчислять авансовые платежи в 2009г., представив расчет 101.01 (многие перестраховались и таки сдали пустые расчеты в начале года), тогда и расчет 101.02, после сдачи, тоже обязаны представлять.
Гость Гость_LoraL_* Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Спасибо! 101.01 мы не сдавали. А вот теперь немного смутились после сдачи СГД.
Laimа Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Гость_LoraL_* писал(а): Здравствуйте! Где-то недавно читала и не могу теперь найти, может кто подскажет. Это Где-то называется "Налоговый кодекс" по состоянию на 01.01.09г. ст.141 п.2
Гость Гость_LoraL_* Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Laim@ писал(а): Это Где-то называется "Налоговый кодекс" по состоянию на 01.01.09г. ст.141 п.2 Нет уважаемая Laim! Это называлось "форум BALANS"
Laimа Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Гость_LoraL_* писал(а): Нет уважаемая Laim! Это называлось "форум BALANS" Не бываю на этом уважаемом форуме. Но вам же ничто не мешает прочесть собственно говоря сам НПА, который и обсуждали на "Балансе" и держать его под рукой? Я выше написала точную статью и пункт закона. :bum:
POLIN Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Обратите внимание на требования пункта 7 ст.141: 7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
Юрист-Финансист Опубликовано 13 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2009 Кстати, никто не знает по какой форме сдавать ФНО аванс за апрель, 2009, если сроки сдачи декларации за 2008 были продлены на 1 мес? Я искала, не нашла отдельной формы. Не понятно какую форму сдавать.
Гость Гость_LoraL_* Опубликовано 13 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2009 POLIN писал(а): Обратите внимание на требования пункта 7 ст.141: 7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период. [/quote Здравствуйте, уважаемая POLIN! У нас получается именно доход! И больше того указанного критерия. И вот я что-то беспокоюсь, и собственно читая НПА, я как-то сомневаюсь, не надо ли случайно сдаться по авансовым после сдачи! А то недобдишь и и понеслась.................... :easy:
Лел Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Юрист-Финансист писал(а): Кстати, никто не знает по какой форме сдавать ФНО аванс за апрель, 2009, если сроки сдачи декларации за 2008 были продлены на 1 мес? Я искала, не нашла отдельной формы. Не понятно какую форму сдавать. На 2009 год форма авансовых платежей после сдачи - 101.02. Ее и сдаете, другой формы нет.
Юрист-Финансист Опубликовано 24 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 Лел писал(а): На 2009 год форма авансовых платежей после сдачи - 101.02. Ее и сдаете, другой формы нет. Ага, щас. Сегодня звонила в НКМФРК, там сказали: формы нет, платить просто так. Апрельский аванс будет висеть как переплата до мая, в мае сдать 101.02 с учетом апреля. Апрельский аванс будет переплатой, которая скоректируется. Кстати, по поводу авансовых платежей по КПН, НКМФРК скоро будет вносить изменения в Налоговый Кодекс.
POLIN Опубликовано 2 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 Гость_LoraL_* писал(а): Здравствуйте, уважаемая POLIN! У нас получается именно доход! И больше того указанного критерия. И вот я что-то беспокоюсь, и собственно читая НПА, я как-то сомневаюсь, не надо ли случайно сдаться по авансовым после сдачи! А то недобдишь и и понеслась.................... Можете и не сдавать, если не соответствуете условиям ст.141. А можете и сдать, для спокойствия души. Все равно платить авансовые нужно, не копить же налог на прибыль до конца года. Укажите разумную сумму, на которую рассчитываете в конце налогового периода. Просто на пени можете налететь, если денег по срокам не будет. Это единственная выгода от не сдачи отчетности по авансовым платежам.
Julija Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Если ТОО воспользовалось правом "НЕ СДАВАТЬ" расчеты авансовых платежей (101.01 и 101.02) по п.2 ст 141 НК РК , а в последствии получает незапланированный НД в 2009 году, что делать с авансовыми платежами ? Не вижу, чтобы в Коап были внесены изменения : также за превышение фактического КПН над авансовыми платежами взимается штраф : П.4 ст. 209: " Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов - влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога" Если в 2009 году не подавались основные Расчеты, как потом сдать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ на корректировку, возникает вопрос ? Хотелось бы узнать мнения форумчан: не лучше ли сдать 101.02 а затем откорректировать на уменьшение , так, по крайней мере знакомо и логично...
Iris Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Julija писал(а): Если ТОО воспользовалось правом "НЕ СДАВАТЬ" расчеты авансовых платежей (101.01 и 101.02) по п.2 ст 141 НК РК , а в последствии получает незапланированный НД в 2009 году, что делать с авансовыми платежами ? Не вижу, чтобы в Коап были внесены изменения : также за превышение фактического КПН над авансовыми платежами взимается штраф : П.4 ст. 209: " Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов - влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога" Если в 2009 году не подавались основные Расчеты, как потом сдать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ на корректировку, возникает вопрос ? Хотелось бы узнать мнения форумчан: не лучше ли сдать 101.02 а затем откорректировать на уменьшение , так, по крайней мере знакомо и логично... Если вы не обязаны сдавать основные расчеты, то дополнительные - и подавно не сдаете. Просто уплАтите то, что получится по декларации до 31.03.10, аналогично ИПН облагаемому у источника - то что исчислено после окончания налогового периода, то и подлежит уплате. все просто. Насчет КоАП: Если авансовые платежи не исчислены, расчет отсутствует - то и превышение суммы отсутствует, нечего превышать! И данная статья в этом случае не может быть применена.
Рекомендуемые сообщения