Iris Опубликовано 1 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 А по поводу куда подшивать счет-фактуру, она интересуется на будущее. Если, конечно, поставщик всучит эту доп. счет-фактуру, то тогда, да - корректировка принята покупателем. Я бы в этой ситуации не стала принимать никаких дополнительных счетов-фактур, из принципа. А он, коварный, возьмет и раз! - по почте, с уведомлением . И как начнет свою отчетность корректировать! тада чо делать?
Лел Опубликовано 1 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 А он, коварный, возьмет и раз! - по почте, с уведомлением . И как начнет свою отчетность корректировать! тада чо делать? А я ему - хде моя подпись на дополнительной счет-фактуре, согласно ст.265 п. 2: 2. Дополнительный счет-фактура составляется поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг., спрашиваю я вас? Нету? Тогда - в сад !
Iris Опубликовано 1 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 А я ему - хде моя подпись на дополнительной счет-фактуре, согласно ст.265 п. 2: 2. Дополнительный счет-фактура составляется поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг., спрашиваю я вас? Нету? Тогда - в сад ! А он вам: а хде туты сказано что без подтверждения счет-фактура недействитийна? А вот так и напишим: послала в сад в целью злостнова уклонения от уплаты эндээса! А он тада злобно так свою щотфактуру аннуилируит и исправленную эдак вперед выставит! согласно скажет ст.263: 14. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выставленный счет-фактуру, не влекущих замену поставщика и (или) покупателя товаров, работ, услуг, в целях исправления ошибок производится аннулирование ранее выставленного счета-фактуры и выставляется исправленный счет-фактура. А вообще, почему бы первым кварталом все это дело не укорректить? поставщику усе равно, от налога так и так не отвертисся, а пени зато никакой не буит. Статья 258. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет 3. Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
Лел Опубликовано 1 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2009 Вообщем, все заканчивается судебными разбирательствами... :shuffle:
Гость Мариина Опубликовано 2 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 Вообщем, все заканчивается судебными разбирательствами... Я извиняюсь, что вмешиваюсь в выши рассуждения и обмен мнениями, кстати очень полезными, в плане конкретной выборке по налоговому кодексу(большое спасибо еще раз), но очень хотелось бы понять кто такой "ТС", которым вы меня называли, я совсем недавно тут вращаюсь и еще не совсем все понимаю. И еще, я вчера все-таки съездила в городской НК и сделала официальный запрос по этому вопросу, обещали дать ответ через 15 календарных дней. И если вам все-таки интересно чем все это дело кончиться, то я обязательно отпишусь по этому вопросу.
Iris Опубликовано 2 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2009 Я извиняюсь, что вмешиваюсь в выши рассуждения и обмен мнениями, кстати очень полезными, в плане конкретной выборке по налоговому кодексу(большое спасибо еще раз), но очень хотелось бы понять кто такой "ТС", которым вы меня называли, я совсем недавно тут вращаюсь и еще не совсем все понимаю. И еще, я вчера все-таки съездила в городской НК и сделала официальный запрос по этому вопросу, обещали дать ответ через 15 календарных дней. И если вам все-таки интересно чем все это дело кончиться, то я обязательно отпишусь по этому вопросу. Что вы-что вы! хорошо что вмешиваетесь! ТС (а вы как расшифровывали? ничо плохого не подумали? ) - это топикстартер, то есть тот кто открыл тему. И мы будем с нетерпением ждать от вас информации по этому делу, действительно очень интересно, что они ответят. Я даже собралась на семинаре в городском НК сегодня задать вопрос, но они его отменили (испугались небось! ) В общем, раньше чем в первом квартале 2009г корректировать свой зачет по НДС - не соглашайтесь!! :shocked:
Гость Мариина Опубликовано 3 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2009 Что вы-что вы! хорошо что вмешиваетесь! ТС (а вы как расшифровывали? ничо плохого не подумали? ) - это топикстартер, то есть тот кто открыл тему. И мы будем с нетерпением ждать от вас информации по этому делу, действительно очень интересно, что они ответят. Я даже собралась на семинаре в городском НК сегодня задать вопрос, но они его отменили (испугались небось! ) В общем, раньше чем в первом квартале 2009г корректировать свой зачет по НДС - не соглашайтесь!! Хорошо, спасибо. А как практически это должно выглядеть? Выписывается доп.счет-фактура с минусом суммы в графе НДС и с положит. суммой в графе "стоимость без НДС", и с пустой графой "всего стоимость", вроде такие указания в ст.265. Я прбовала в 1С сотворить такое, но что-то как-то не получается. Может уже кто-то пробывал и есть подсказки. Я понимаю, что это не я должна составлять допик, но просто хотелось бы все-таки знать все самой, если уж сталкнулось с таким, то уже и добить до конца. А насчет ТС я думала, что это какое-то "тайное", немного пренебрежительно-снисходительное слово для обозначения новичков, ну типа "чичако" у Джека Лондона.
Рекомендуемые сообщения