Гость Лимар Опубликовано 13 Сентября 2007 Жалоба Share Опубликовано 13 Сентября 2007 Здравствуйте! Прошу помочь! Такая ситуация, нами как и большинством фирм, при растаможке товара, производится оплата НДС через пост-терминалы, установленные на таможенных постах. Проходит какое-то время и мы узнаем, что в бюджет от нашей фирмы не поступил НДС за определеный период. При этом данная сумма оказывается перечисленной в бюджет от имени нашего работника, который пользуется корпоративной карточкой, на основании дверенности, т.е. сумма нашего НДС "висит" на его лицевом счете. Бухгалтерия обнаружила такую закономерность, что при выдаче чека о переводе с кредитной карты в некоторых случая указано, что Декларант и Плательщик наша фирма и стоят ее реквизиты, а в других Декларант-фирма, а Плательщик ее работник, указано РНН работника. Обратились в банк за разъяснением, они говорят, что и тот и другой случай заполнения правильны. В таможне говорят, что они все сделали правильно, налоговики собираются нам начислить пени, хотя деньги поступят, но они поступят в этом году, а у нас часть суммы была уплачена в 2006 году. Как нам быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 13 Сентября 2007 Жалоба Share Опубликовано 13 Сентября 2007 Обратились в банк за разъяснением, они говорят, что и тот и другой случай заполнения правильны. В таможне говорят, что они все сделали правильно, налоговики собираются нам начислить пени, хотя деньги поступят, но они поступят в этом году, а у нас часть суммы была уплачена в 2006 году. Как нам быть? Абсолютно верно, всё заполнено правильно!!!!И банк и таможенники правы! Ошибка была бы только в том случае, если бы сотрудника записали Декларантом, а в вашем случае вы Декларант и неважно, кто Плательщик - сумма оплаты зачисляется на Декларанта!!!! Вам нужно сделать акт сверки с таможней, где ясно будет видно, что начисленный НДС равен уплоченному.Подписать вами и таможней и отдать налоговой. И не понятно, с чего вдруг налоговая сюда подключилась, так как ей "подведомствен" исключительно код 105101, а коды НДС-а 105105 и 105102 - это уже исключительно таможенные и начисление с оплатой по ним всегда идут на Декларантов!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laimа Опубликовано 13 Сентября 2007 Жалоба Share Опубликовано 13 Сентября 2007 (изменено) Под гостем выше - это я, прошу прощения, не "назвалась", когда отвечала. Если есть ещё вопросы по данной теме,Лимар, - спрашивайте меня)))) Изменено 13 Сентября 2007 пользователем Laim@ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 17 Сентября 2007 Жалоба Share Опубликовано 17 Сентября 2007 Под гостем выше - это я, прошу прощения, не "назвалась", когда отвечала. Если есть ещё вопросы по данной теме,Лимар, - спрашивайте меня)))) Большое спасибо! Мы так и сделаем! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения