Поиск в системе
Результаты поиска по тегам 'НДС'.
Найдено 17 результатов
-
Добрый день, пожалуйста может кто нибудь объяснить на пальцах, как происходит возврат НДС при экспорте товара из Казахстана в Россию. Пол дня читал сегодня наш "чудо" кодекс с кучей ссылок, но все же не откажусь от помощи специалиста. Если мы разово реализуем товар на экспорт в Россию и НДС уплаченный превысит за квартал НДС начисленный, то можно обращаться в налоговую с целью возврата суммы превышения уплаченного НДС. Или для возврат НДС необходимо выполнить : На основании пункта 3 статьи 272 Налогового кодекса, по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложившейся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода, подлежит возврату, если одновременно выполняются следующие условия: 1) плательщиком НДС осуществляется постоянная реализация товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке; 2) оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке, за налоговый период, в котором совершены обороты, облагаемые по нулевой ставке, и по которому в декларации указано требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, составлял не менее 70 процентов в общем облагаемом обороте по реализации. То есть, чтобы получить НДС назад нам необходимо чтобы 70% реализации облагалось по нулевой ставке, то есть если меньше 70%, то нам НДС не вернут?
-
Добрый день!Мы ИП-плательщик НДС.НДС платим ежемесячно (чтобы руководству было не накладно платить поквартально сразу большие суммы).31,10,2018 года выписываем бумажную сф организации-покупателю.Т,К, в списке проданных товаров имеются товары входящие в перечень изъятия 01,11,2018г выгружаем эсф. 25,12,2018 г организация-покупатель приносит акт сверки (с 01,01,2018 по 31,10,2018) где данной сф (та которая выписана на бумажном носителе нету) оно то и верно ведь они в зачет НДС возьмут по более поздней дате,хотя товар забрали в октябре.Но у нас данная сумма НДС стоит на выплату октябрем.Как быть в данной ситуации подскажите пожалуйста.
-
Здравствуйте, объясните пожалуйста, имеется информация по предприятию: 1. Что это означает, страшно ли это для предприятия? 2. Почему образовалась пеня, почему её не платит предприятие? 3. Как можно глянуть предыдущие налоговые задолженности предприятия, чтобы понять когда образовалась данная задолженность?
-
Коллеги, вашему вниманию, для разрешения, представляю на рассмотрение следующий вопрос. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин влечет административную ответственность, предусмотренную ст.555 КоАП РК. Однако имеет ли место состав административного правонарушения, если декларант нарушил сроки подачи таможенной декларации, но НДС идет методом зачета по коду ТНВЭД, а от оплаты таможенной пошлины освобожден пользуясь тарифными преференциями? По таможенной пошлине все ясно, а вот по НДС, который зачетом? Есть ли состав адм.правонарушения? Также подлежит ли начислению пеня по ст. 158 ЗРК "О таможенном деле в РК"
- 3 ответа
-
- метод зачета
- ндс
-
(и еще 5 )
Отмечено тегом:
-
Ситуация: Покупатель и грузополучатель: ТОО «Казахстан», РК Продавец: Ltd “UK”, Великобритания (налоговый резидент Великобритании) Грузоотправитель и производитель: ООО «Украина» Условия поставки DAP, РК – авиатранспорт. Товар: Электротехническое оборудование (код ТН ВЭД 9032890009) и программное обеспечение. Вопросы: 1. Какие налоги и пошлины подлежат уплате при импорте товара? Какие значимые условия должны быть указаны в договорах ООО «Украина» - Ltd “UK” и Ltd “UK” - ТОО «Казахстан» (кроме того, что будут даны ссылки на грузополучатель - грузоотправитель). 2. Какие документы необходимо предоставить от Продавца для исключения уплаты налога на прибыль у источника выплаты (ТОО «Казахстан»), в соответствии с Конвенцией об исключении двойного налогообложения между РК и Великобританией для случаев поставки товара и программного обеспечения? 3. Возникает ли налоговый кредит по НДС у ТОО «Казахстан» на полную сумму уплаченного при импорте НДС?
- 2 ответа
-
- великобритания
- казахстан
-
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
-
покупка стройматериалов в россии
тема форума создал Светник в ФОРУМ БУХГАЛТЕРОВ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ТОО покупает в супермаркете РФ стройматериалы по наличному расчету, с предоставлением счетов-фактур и чеков российских продавцов . Пойдут ли по этим документам расходы в зачет по ндс в РК? Наш бух говорит, что оплата должна быть только перечислением на банк счет. -
Коллеги! Как всегда все срочно и очень важно! Прошу оказать содействие! Вопрос : если договор на поставку товара был заключен в 2009 году, а товар поставляется в 2015 году, применяется и распространяет ли свое действие на данные правоотношения договор о Евразийском экономическом союзе в части взимания таможенных пошлин, НДС и т.п.
- 1 ответ
-
- договор еврозэс
- обратная сила
-
(и еще 6 )
Отмечено тегом:
-
Покупка автомобиля из России
тема форума создал Гость в Перемещение (ввоз-вывоз) товаров и услуг физическими лицами для себя, в личных целях
Люди помогите советом пожалуйста. Я хочу приобрести машину в России и перевезти ее сюда в Казахстан. Меня интересует следующее: как я узнал при перевозке автомобиля через границу надо платить НДС 12 %. Но, если я приобретаю машину в России я же уже заплачу российский НДС - 16%. Получается если я буду платить еще 12 % то получается во-первых двойное налогообложение и во-вторых, наш НДС будет начислен еще и на их НДС. Например, условно цена машины составляет 100 единиц. Я плачу за него 116 единиц (с учетом российского НДС). При переходе границы плачу еще 14 единиц, т.е. сверху цены доплачиваю в общей сложности 30 единиц. Может я ошибаюсь и в реале все не так? Кто уже покупал и пригонял машины из России может поделитесь опытом? Может есть другие способы машину там приобрести, чтобы не платить лишние деньги (например там купили, сюда приехали и здесь договором купли-продажи оформили за незначительную цену, может дарственную оформить проще) В общем если есть идеи, буду очень благодарен если поделитесь.- 44 ответа
-
- Автомобиль
- таможня
-
(и еще 8 )
Отмечено тегом:
-
Я разработчик мобильных приложений под платформу Android. Google (компания в США) предоставляет возможность монетизировать свои приложения, выкладывая их в Google Play. 1) Реклама в приложении. 2) Продажа платных приложений. 3) Покупки в самом приложении. Раз в месяц Google делает перечисления денег на счет разработчика (получается - доход из-за границы, в частности, из соединенных штатов Америки). Снимает 30% в продаж в качестве своего чистого дохода, а также снимает (насколько я понял) процент налога НДС в зависимости от страны, в которой купили приложение. НДС указывается в консоли разработчика для каждой страны отдельно. Вопрос 1. Что такое налог на добавленную стоимость, и с чем его едят? Есть ли такая возможность, что Google делает сам все отчисления по НДС в соответствующие страны в зависимости от их закона? Или я должен это делать? Или я должен платить налог НДС в своей стране? Не понимаю. Вопрос 2. Насколько легален такой заработок? Какой процент я должен платить с прибыли, чтобы не возникло проблем? Могу ли я платить процент с налогов будучи физ. лицом? Обязательно ли нужно ИП? И какие могут быть с этим проблемы?
-
Здравствуйте,я открыла туристическое агентство месяц назад (ТОО, ОУР). Занимаюсь своей деятельностью на основе агентского договора с туроператорами ( туроператор выставляет мне счет уже без учета агентской комиссии,комиссию я удерживаю сама). Скажите пожалуйста, могу ли я делать скидки от своего имени клиентам, и как это будет учитываться при налогообложении прибыли? Допустим стоимость тура 200000 тенге, из них я перевожу туроператору 180000( по договору) , а как комиссионное вознаграждение мне -20000 тенге. Из этой комиссии я делаю скидку туристу 10000 тенге , и таким образом турист оплачивает не 200000 тенге,а 190000 тенге ( 10000 скидка от моего агентства), мне же остается всего 10000 как моя прибыль с продажи данного тура. Обязательно ли мне становиться на учет по НДС? И если обязательно,то с какой суммы будет начисляться НДС?
- 1 ответ
-
- скиндкиналоги
- ндс
-
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
-
Мы заключили договор с одним ИП на проведение работ по капремонту 26 августа 2014 года, на сумму без НДС, так как, на момент заключения договора ИП не был НДС плательщиком. А, 1 октября ИП стал НДС плательщиком и просить внести изменение в договор и включить сумму НДС в сумму договора. И мы не знаем как нам поступить
-
Добрый день. У меня следующий вопрос: возможна ли сдача 328 формы без уплата НДС за импорт? Ведь одним из прилагающихся документов к форме является копия платежного поручения НДС. Просто сейчас у компании пока нет на это денег :)
-
Оплата НДС по договору гос.закупок
тема форума создал Гость в Иные вопросы, связанные с государственными закупками
Вопрос такой. Способом запроса ценовых предложений был закуплено кухонное оборудование. Так как мы гос учреждение то сумму указали без ндс, ТОО выйграло, подписало договор произвело поставку оборудования, был произведен полный расчет. и через несколько месяцев мы получаем письмо, и счета фактуры где говорится оплатить дополнительно НДС., мы им написали что на портале есть пометка на счет НДС и что гос, учреждениям рекомендовано но не обязательно указывать суммы с НДС., далее опять через два месяца получаем ответ что они не имели возможности внести в договор исправления по НДС и приняли все условия дабы чтоб мы на них в суд не подали и не признали недобросовестными. Они настоятельно просят оплатить НДС или иначе подадут на нас в суд? Подскажите пожалуйста правомерны ли будут их действия будут? -
НДС по договору закупок
тема форума создал Гость в Иные вопросы, связанные с государственными закупками
Наша организация является Гос предприятием на хоз ведении, проводили закуп кухонного оборудования, сумма в договоре была указана без НДС, и пометки тогда на сайте гос закупок не было с НДС либо без НДС. Закуп мы провели запросом ценовых предложений, оборудование доставили установили, мы все оплатили . Через некоторое время приходит письмо с накладными и счет фактурами. В письме говорится вот мы вам прибавили НДС оплатите нам. На что мы им отвечаем что указывать в договора НДС до конца 2013 года носит только рекомендательный характер, работать полностью по НДС мы начнем с 2014 года. Получаем снова ответ, где нам Поставщик угрожает подать на нас в суд., и ссылается на 168 специфику, но мы по ней не работаем, потому что мы не ГУ. Пожалуйста подскажите как быть в этой ситуации? Правомерны ли их заявления на счет подачи иск в суд? -
Исполнение налогового законодательства при совершении торговых операций в рамках ТС
тема форума создал Гость в ПРОЧИЕ РАССМОТРЕННЫЕ ТЕМЫ
Здравствуйте! Прошк прощения, если эта тема уже обсуждалась, но я ничего не нашел... Я не бухгалтер и мало-что понимаю в бухучете и налоговом праве, но в силу сложившихся обстоятельств у нас в штате нет бухгалелтера - в Казахстане мы только второй месяц, начали работать только несколько дней назад. Вопрос в следующем: ТОО - резидент РК - завезло товар из Беларуси, производства Беларусь. Имеются все документы, подтверждающие происхождение товара, счет-фактуры, накладные и прочие документы. Стал спрашивать, что делать дальше, то есть какие документы надо подавать в налоговый орган для исчисления и уплаты НДС но толком никто ничего не знает, поскольку в числе моих немногочисленных знакомых нет бухгалтеров. Подскажите, какие формы надо сдавать и где узнать порядок всех действий, связанных с торговлей в рамках ТС? Может быть, подобная тема уже обсуждалась, может кто даст сслыку на эти темы? -
Добрый день! Ситуация: ИП (упрощенка), неплательщик НДС. Получает товар с РФ. При этом в документах помечено, что товар "без НДС" (не 0%, а именно без НДС). Вопрос: должен ли ИП платить НДС в РК?
-
Уважаемые форумчане! Возник следующий вопрос. ТОО планирует арендовать машину у физического лица -гражданина РФ (на основании договора). Необходимо ли произвести уплату НДС или временный ввоз транспортных средств освобожден от уплаты НДС? Ответьте, пожалуйста.