Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

:biggrin: Лайма... какие кровожадные перспективы у участника ВЭД.... ЗАЧИСТКА - это круто.... :ma:

:hi: ну где О-чистка - там и ЗА-чистка))))

каюсь :)поспешишь - POLIN насмешишь :clap: выпуск в свободное обращение!

Опубликовано

Когда первоначальный покупатель будет офомлять ГТД он должен будет заплатить НДС по импорту (в предложенной Лаймой схеме, НДС будет уплачен за счёт средств третьего лица, но на РНН первоначального покупателя, т.е. плательщиком импортного НДС всё равно будет рассматриваться первоначальный покупатель). В декларации по НДС первоначального покупателя это должно будет отразиться как облагаемый импорт, одновременно с отнесением уплаченного импортного НДС в зачёт.

Далее, т.к. товар продан третьему лицу, возникает у нас облагаемый оборот. Он подлежит уплате первоначальным покупателем, но за счёт взятого импортного НДС в зачёт, к уплате в бюджет почти ничего не возникнет. Данный НДС на облагаемый оборот также подлежит отражению в декларации по НДС.

Теперь всё верно? :)

:biggrin: Да, Эвитта, все верно! Мы так и работаем.

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти
  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования