Laimа Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Лайма... какие кровожадные перспективы у участника ВЭД.... ЗАЧИСТКА - это круто.... ну где О-чистка - там и ЗА-чистка)))) каюсь :)поспешишь - POLIN насмешишь выпуск в свободное обращение! Цитата
Laimа Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Когда первоначальный покупатель будет офомлять ГТД он должен будет заплатить НДС по импорту (в предложенной Лаймой схеме, НДС будет уплачен за счёт средств третьего лица, но на РНН первоначального покупателя, т.е. плательщиком импортного НДС всё равно будет рассматриваться первоначальный покупатель). В декларации по НДС первоначального покупателя это должно будет отразиться как облагаемый импорт, одновременно с отнесением уплаченного импортного НДС в зачёт. Далее, т.к. товар продан третьему лицу, возникает у нас облагаемый оборот. Он подлежит уплате первоначальным покупателем, но за счёт взятого импортного НДС в зачёт, к уплате в бюджет почти ничего не возникнет. Данный НДС на облагаемый оборот также подлежит отражению в декларации по НДС. Теперь всё верно? :) Да, Эвитта, все верно! Мы так и работаем. Цитата
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.